Com Reflectir El Pagament En Efectiu D’un Comprador

Taula de continguts:

Com Reflectir El Pagament En Efectiu D’un Comprador
Com Reflectir El Pagament En Efectiu D’un Comprador

Vídeo: Com Reflectir El Pagament En Efectiu D’un Comprador

Vídeo: Com Reflectir El Pagament En Efectiu D’un Comprador
Vídeo: АВТОПЕРЕВОЗКИ | КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ АВТОМОБИЛЯМИ! 10 СОВЕТОВ !! 2024, Març
Anonim

En el curs de l'activitat econòmica de l'empresa, alguns gestors utilitzen un sistema de liquidació d'efectiu amb els clients. Com a regla general, aquestes operacions es duen a terme a través de la caixa de l’organització. Ells, com qualsevol moviment, s’han de registrar tant a la comptabilitat com a la comptabilitat tributària.

Com reflectir el pagament en efectiu d’un comprador
Com reflectir el pagament en efectiu d’un comprador

Instruccions

Pas 1

Vostè, com a proveïdor, té dret a vendre mercaderies no només per pagament no en efectiu, sinó també per efectiu. La legislació russa preveu algunes regles per mantenir la disciplina en efectiu. El pagament en efectiu d’un producte o servei no ha de superar els 100.000 rubles d’un contracte.

Pas 2

Un cop rebut el pagament per part del proveïdor, emeteu un rebut en efectiu (model No. KO-1), que consta de dues parts. Empleneu la primera part per a la comptabilitat de la vostra empresa i la segona, un formulari de retirada, emplenada pel comprador, que us servirà de confirmació del pagament.

Pas 3

Al rebut (formulari de retirada), assegureu-vos d’indicar: de qui es van rebre els fons, l’import; col·loqueu el segell i la signatura de l'organització. Indiqueu també el número i el número de sèrie del document. En cas que utilitzeu una caixa registradora al vostre treball, envieu el comprovant del rebut del caixer.

Pas 4

A la comptabilitat, reflecteixi l'operació anterior de la manera següent:

Д50 "Caixer" К62 "Liquidacions amb clients": el comprador ha rebut el pagament al caixer de l'organització.

Pas 5

En cas que el comprador faci un pagament anticipat per un producte o servei, reflecteixi-ho a la comptabilitat publicant:

Д50 "Caixer" К62 "Liquidacions amb compradors" subcompte "Avanços rebuts".

Pas 6

Hi ha situacions en què un comprador sol·licita un pagament anticipat per un motiu o un altre. En fer-ho mitjançant el comptador de caixes, reflectiu la transacció publicant:

D62 "Liquidacions amb compradors" subcompte "Avanços emesos" K50 "Caixer".

Pas 7

Tingueu en compte que en rebre fons d'una transacció de compravenda, els haureu d'introduir al vostre compte corrent i la base per rebre fons serà "Ingressos". En el cas que el límit us permeti deixar fons al caixer, no podreu transferir-los al compte.

Recomanat: